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貸款稽核崗位的工作內容

發布時間:2021-11-26 17:27:07

A. 請問信貸 調查崗、審查崗、審批崗三個崗位各自的職責

調查評估崗職責(一)負責客戶借款申請的受理,審查借款人的資信、貸款條件、借款用途等情況,提出是否立項調查的初步意見;(二)負責貸款項目的合法合規性、真實性、安全性、流動性及效益性的調查評估和認定;(三)負責辦理貸款的有關手續及事宜,如保證人資格、能力的調查認定,抵押物的評估、登記等。 審查核准崗職責(一)負責對貸款項目進行合法、合規性和真實性的審查,主要審核借款人提供資料的完整性、貸款手續的合法合規性及調查評估崗意見的准確性和合理性等; (二)根據上報材料分析借款人及貸款項目的優勢和存在的風險,並提出風險控制措施;(三)負責對貸款項目貸與不貸及貸款幣種、金額、期限、利率、貸款方式、還款方式、貸款科目等提出建議。 審批決策崗職責(一)在審批許可權內對貸款提出貸與不貸的決策意見,對超過審批許可權的貸款,及時將報批意見連同有關資料,呈送上一級審批決策崗審批;(二)確定貸款幣種、金額、期限、利率、貸款方式、還款方式、貸款科目等;(三)對借款人及貸款項目存在的風險提出控制措施;(四)負責處理貸款業務中的重大事項。 貸後管理崗職責(一)負責對借款人經營管理的監控及貸款使用情況的貸後跟蹤管理;(二)負責貸款本息的收回;(三)負責收集客戶的有關信息;(四)負責按規定進行貸後檢查,並按規定時間提交貸後檢查報告及貸款綜合評價等報告。

B. 稽核崗位職責的崗位介紹

1. 負責公司管理體系/內部控制制度推導與維護 。
2. 對應公司稽核室協助董事會及經理人檢查及復核內部控制制度之缺失及衡量營運之效
果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正
內部控制制度之依據。
3. 擬訂年度稽核計劃書,進行確實執行,據以檢查公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相
關資料等作成稽核報告。
4. 負責對於檢查所發現之內部控制制度缺失及異常現象,據實揭露於稽核報告,並於該報告
陳核加以追蹤,定期作成追蹤報告。
5. 負責成本管控之稽查。
稽核制度是國家或企業內部控制制度的重要組成部分,是指在國家或公司企業內部(企業一般為會計機構內部指定專人)對有關會計憑證、會計賬簿,公司企業流程運作進行審核、復查的一種制度,該制度的建立應當結合稽核(會計)人員崗位責任制度一並進行考慮。
其主要內容包括:
(1)稽核工作的組織架構形式和具體分工;
(2)稽核工作的職責、許可權;
(3)稽核工作的程序和基本方法;
(4)稽核結果的處理和使用等。 一. 稽核前由管理者代表確定稽核組長,稽核組長負責組織稽核小組,稽核小組稽核員不得參與自己權責范圍內之稽核工作;
二.稽核員應預先閱讀好受稽核部門的程序文件,熟悉工作流程;
1) 稽核方案不具體不放過。在擬訂稽核方案時,盡量把基本業務規定帶出來,讓每個成員一看便懂,一做即會。
2) 稽核依據不明確不放過。針對每個稽核項目的具體要求,首先查找所涉及的各項業務規章制度,使現場稽核工作有據可依,標准明確。
3) 稽核成員分工未交代清楚不放過。在稽核組進駐稽核現場前,對每個稽核人員進行明確業務分工,責任落實到人。
三. 稽核小組需提前一周向受稽核部門和相關部門發出稽核實施計劃,通知受稽核部門按要求作好審核准備,如受稽核部門對實施劃有異議,必須在三天內向稽核組提:

C. 「行為稽核」崗位的職責是什麼

你好,你說的稽核問題,可以到貼吧 王昊景 內參考!
你如果感覺那裡的回答你滿意,你一定要加分給我喲!

D. 銀行審計稽核都干什麼

審計是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構、企業事業組織的重大項目和財務收支進行事前和事後的審查的獨立性經濟監督活動。

審計員的工作內容:

1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助審計主管擬訂審計計劃或方案 2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作

3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據,支持審計發現和審計建議,為企業運營提供增長服務 4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作 5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求

6、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見

7、針對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議

8、進行企業保密工作,按規定使用所獲取的財務資料 急速通關計劃 ACCA全球私播課 大學生僱主直通車計劃 周末面授班 寒暑假沖刺班 其他課程

E. 請問:稽核專員是做什麼的,主要的工作職責又是什麼

稽核人員的從業要求:稽核是稽查和復核的簡稱,內部稽核制度是內部控制制度的重要組成部分,故對從業人員的要求很高:知識淵博,(要有企業管理/財務/投資/法律等方面的綜合知識,了解和實際經驗,通曉企業運營管理和財務管理,精通企業內部控制制度和相關業務流程)為人要正直,責任心要強,要有較強的領導溝通協調能力
稽核工作內容
了解公司狀況,熟悉各崗位要求,對於不符合不適應崗位要求的人或事,對公司提出良性建議。
了解公司所有體系文件,必須熟悉了解每個製程的管控重點,實際查看是否符合製程規定所在。
了解公司業務狀況,營運狀況,對有疑問提出建議。
公司所有體系文件必須熟練,所有體系文件的保管和歸類。
客戶稽核時相關文件的審核(自評表),與現場符合性的調查。
陪同客戶稽核,匯總客戶提出的問題點,並跟催改善結果。
現場各部門的實際操作與文件的一致性,不符合的跟蹤改善
實際人員的紀律與廠紀廠規的符合性
員工素質的督促
了解公司現況,做到公平公正看待每個人員,正確看待每一件事
文件的編寫:當原有文件不能滿足客戶需求或廠內需求,文件的變更編寫與發行,管制!
客戶稽核資料的自評,審核(現場符合性的評估),客戶稽核的陪同,客戶稽核缺失項的改善追蹤回復,客戶稽核資料的歸檔保存。

F. 稽核專員的主要的工作職責是什麼

稽核人員的從業要求:稽核是稽查和復核的簡稱,內部稽核制度是內部控制制度的重要組成部分,故對從業人員的要求很高:知識淵博,(要有企業管理、財務、投資/法律等方面的綜合知識,了解和實際經驗,通曉企業運營管理和財務管理,精通企業內部控制制度和相關業務流程)為人要正直,責任心要強,要有較強的領導溝通協調能力 。
一、稽核專員主要工作內容如下:
1、了解公司狀況,熟悉各崗位要求,對於不符合不適應崗位要求的人或事,對公司提出良性建議;
2、了解公司所有體系文件,必須熟悉了解每個製程的管控重點,實際查看是否符合製程規定所在;
3、了解公司業務狀況,營運狀況,對有疑問提出建議;
4、 公司所有體系文件必須熟練,所有體系文件的保管和歸類;
5、客戶稽核時相關文件的審核(自評表),與現場符合性的調查;
6、陪同客戶稽核,匯總客戶提出的問題點,並跟催改善結果;
7、現場各部門的實際操作與文件的一致性,不符合的跟蹤改善;
8、實際人員的紀律與廠紀廠規的符合性;
9、員工素質的督促;
10、了解公司現況,做到公平公正看待每個人員,正確看待每一件事 ;
11、當原有文件不能滿足客戶需求或廠內需求,文件的變更編寫與發行、管制;
12、客戶稽核資料的自評,審核(現場符合性的評估),客戶稽核的陪同,客戶稽核缺失項的改善追蹤回復,客戶稽核資料的歸檔保存。
二、稽核專員主要工作職責如下:
1、熟知公司各業務部門的業務流程和規范,嚴格執行公司稽核制度,對稽核的真實度高度負責;
2、稽核各部門的業務規范執行情況;
3、對稽核中發現的問題及時提出意見與上級匯報反映;
4、定期對稽核中發現的問題歸類匯總、分析原因並提出建設性建議;
5、完成領導交辦其它工作內容。
三、稽核專員崗位要求如下:
1、大專及以上學歷;
2、兩年相關工作經驗;
3、熟悉辦公自動化操作,有一定的溝通表達能力,熟練掌握辦公自動化軟體;
4、有一定的表達溝通能力,協調能力強,能夠發現問題並作出分析和判斷;
5、有協助公司整體管理工作經驗者優先。

G. 稽核專員崗位職責

1、負責財務稽核和會計報告工作。

2、負責審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性,對不合格的記帳憑證,責成有關人員查明原因,更正處理。

3、負責審核各種明細帳、總帳和會計報告,並核對相符。

4、參加起草、修訂、有關財務管理、會計核算方面的制度。

5、參與有關經濟合同、協議的談判、簽訂,對經濟業務事項進行事前審核。

6、配合有關部門對基層單位核算制度執行情況進行指導、檢查和監督。

7、協助主任加強會計基礎管理工作。

8、完成月、季、年度財務報告工作。

9、辦理會計證年檢工作。

10、做好財務軟體升級的審查,微機記帳單位的定期檢查驗收工作。

11、制定會計核算科目體系。

12、完成領導交辦的其他工作。

(7)貸款稽核崗位的工作內容擴展閱讀

稽核制度是國家或企業內部控制制度的重要組成部分,是指在國家或公司企業內部(企業一般為會計機構內部指定專人)對有關會計憑證、會計賬簿,公司企業流程運作進行審核、復查的一種制度,該制度的建立應當結合稽核(會計)人員崗位責任制度一並進行考慮。

其主要內容包括:

1、稽核工作的組織架構形式和具體分工;

2、稽核工作的職責、許可權;

3、稽核工作的程序和基本方法;

4、稽核結果的處理和使用等。

H. 稽核專員的工作內容是什麼

按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標准等規定,對本單位發生的一切經濟事項逐筆審核,審核人員必須熟悉國家有關的方針、政策、法令、規定、制度及單位的有關規定,掌握費用開支標准,並做好宣傳解釋工作。主要工作內容為:
1、合法性審核。即審核經濟業務是否符合國家有關規定的要求,有無違反財經紀律和財務制度現象,及憑證本身是否合法等。
2、合理性審核。審核所發生的經濟業務是否是工作所需要的,是否符合厲行節約、有利於提高社會效益和經濟效益的原則。
3、真實性審核。
4、正確性審核。審核財務資料是否存在計算方面的錯誤。
5、完整性審核。審核財務資料內容、附件是否完整,手續是否完備。

I. 信貸部的審查崗每天都應該做些什麼

審查核准崗職責

(一)負責對貸款項目進行合法、合規性和真實性的審查,主要審核借款人提供資料的完整性、貸款手續的合法合規性及調查評估崗意見的准確性和合理性等;

(二)根據上報材料分析借款人及貸款項目的優勢和存在的風險,並提出風險控制措施;

(三)負責對貸款項目貸與不貸及貸款幣種、金額、期限、利率、貸款方式、還款方式、貸款科目等提出建議。

總而言之,就是審查貸款資料的合法性和完整性。

在現代經濟模式下,信貸員發揮著越來越重要的橋梁作用,是聯系企業等商業機構和銀行的紐帶。

信貸員通過尋找潛在客戶,協助他們申請貸款。

同時,信貸員要收集關於個人和企業的具體信息,分析借方的資信和還貸能力,從而保證決策的可靠。

信貸員也為在傳統貸款資信要求方面有困難的客戶提供指導,包括:針對特定客戶提供最佳類型的貸款、解釋其具體要求和約束條件。

現代信貸員高級人才不足,特別是擁有良好素質的信貸員,就業前景相當可觀,待遇也相當不錯。

信貸員可以通過一定經驗的積累,向銀行客戶經理發展。

拓展資料:

銀行信貸員可說是銀行派出的測試貸款方所提供信息是真是假的「測謊儀」,主要負責調查貸款公司和貸款個人的實力和潛力,向其提供貸款方面的政策咨詢,需具備出色的判斷力和敏銳的觀察力,良好的傾聽、親和力和溝通能力。

公布經營貸款的種類、期限、利率、條件,提供咨詢服務;

指導填寫借款申請書,幫助辦理貸款申請及其他業務;

協助有關人員和部門對借款人的信用等級進行評定;

調查借款人的合法性等因素,核實抵押物、質物、保證人情況,測定貸款風險度;

回復貸款申請,簽訂借款、保證合同或辦理公證手續;

發放貸款,追蹤調查、檢查借款人執行合同及經營情況;

發送還本付息通知單,敦促借款人還付借款;發送催收通知單,催收逾期貸款本息;

收集有關資料,協助有關部門起訴未落實還本付息的借款人;

建立和完善貸款質量保全制度,分類、登記、考核、催收不良貸款,及時核銷呆賬貸款;

協助辦理商業匯票的承兌、貼現和再貼現工作。

網路_銀行信貸員

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